問題已解決
老師不能稅前扣除是不是比如今年主營業務收入10000 主營業務成本5000 其中成本都是沒有發票的,年終匯算就10000*0.25交稅,而不是(10000-5000)*0.25。一分錢都沒法抵扣,全額納稅



沒有成本票的,要調整出來交所得稅。
2022 12/15 10:32

84784960 

2022 12/15 10:35
我知道老師、調整出來交所得稅意思是收入10000*0.25 還是收入10000+成本5000??0.25交所得稅啊

玲老師 

2022 12/15 10:38
調整出來的金額。你5000沒有成本票,就是5000乘以25%。你5000沒有成本票,就是5000乘以25%。

84784960 

2022 12/15 10:52
老師是那10000的收入去哪里了?不是按照收入納稅嗎?

玲老師 

2022 12/15 11:02
收入正常交了,不用調整啊!是沒有票的,才調整交所得稅。

玲老師 

2022 12/15 11:03
現在不是問調整的數據 交所得稅嗎??

84784960 

2022 12/15 11:04
意思5000成本票還需要繳納所得稅啊

玲老師 

2022 12/15 11:08
是的,就是這個意思了。

84784960 

2022 12/15 11:12
那意思10000的收入要交25%的企業所得稅、它對應成本5000還要交25企業所得稅?我怎么感覺不是這么理解了?5000如果沒有發票不就應該拿10000去交稅,如果有發票就(10000-5000)去交稅、不應該這么理解嗎

玲老師 

2022 12/15 11:18
季度的時候是按你的利潤總額計算所得稅。
然后匯算清繳時把沒有票的調整出來,交所得稅就行了。

84784960 

2022 12/15 11:24
老師我就舉個例子嘛、因為要核算一個項目的的凈利潤是好多,比如我小規模公司承接了一個項目合同標的金額收入100萬。我們以50萬分包出去,但是分包出去沒有成本票。我要算出來針對這一個項目我扣除成本稅費凈賺好多。老師你就說我交企業所得稅按照哪個數據交

玲老師 

2022 12/15 11:32
這就是按 100萬 所得交所得稅?

84784960 

2022 12/15 11:54
老師就是這個意思、如果成本50萬有發票我就按照(100-50)*0.25交企業所得稅蠻

玲老師 

2022 12/15 12:06
你好 是的 是這樣的呢 對?
