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問題已解決

我們一般納稅人建筑項目簡易計稅,預交增值稅是用含稅除以1.03再乘以0.03對嗎?那差額預交是指的有勞務分包的嗎?

84785003| 提問時間:2022 12/21 08:08
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 你這個差額就是可以扣除分包的,你的公式也是對的
2022 12/21 08:12
84785003
2022 12/21 08:20
有勞務票是不是就可以減?
王超老師
2022 12/21 08:26
不對阿 你這個是簡易計稅,是不可以抵扣進項的 你后面差額計稅,才是可以抵扣的
84785003
2022 12/21 09:37
差額預交差額報!
王超老師
2022 12/21 09:40
差額征增值稅他的條件就是要有勞務分包行為的
84785003
2022 12/21 09:48
有勞務分包是不是有勞務成本票就可以減?還是開票時就差額開票?
王超老師
2022 12/21 09:53
你這個有發票就是直接去減的,但是不是抵扣的
84785003
2022 12/21 10:04
老師你回答的好像和我問的不一樣。我問的哪種情況的勞務票可以用差額預交差額申報?是所有的勞務票都可以減去以后再交稅?我想確定勞務票的辯別
王超老師
2022 12/21 10:06
對方開的勞務發票,相當于是你們的成本,但是你們不可以抵扣增值稅的
84785003
2022 12/21 10:15
我覺得你好像不精通建筑業。
王超老師
2022 12/21 10:19
你這個同樣的問題也可以問一下其他老師,也是一樣的回復的
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