問題已解決
老師,去年有個憑證是這樣做得,借,管理費用,貸銀行存款,現在發現做錯了,要把去年這個憑證沖銷,應該怎么寫分錄才能沖銷啊



您好,借這個金額退了嗎?
2022 12/27 20:44

84784956 

2022 12/27 20:46
之前說是付的倉儲費用,所以付了3萬,借的管理費用,現在退回來了,退了26794,然后費用3206開的專用發票,老師,分錄是去年做的,現在我收到退的錢還有發票應該怎么做賬呢

小鎖老師 

2022 12/27 20:47
借 銀行存款? 貸 以前年度損益調整——管理費用? 借??以前年度損益調整——管理費用? 貸 未分配利潤

84784956 

2022 12/27 20:48
然后收到的退的錢,還有進項發票怎么做賬啊

小鎖老師 

2022 12/27 20:53
退的錢就是借方銀行存款啊

84784956 

2022 12/27 20:53
進項發票呢,老師,麻煩你給我寫完整可以嗎,我很捉急,麻煩你了

小鎖老師 

2022 12/27 20:54
進項發票?退回怎么還有進項發票呢?

84784956 

2022 12/27 20:55
老師,去年打了3萬,然后今年退回26794,然后費用金額3206就開的進項發票啊

小鎖老師 

2022 12/27 20:56
別人又開了紅字的是嗎?

84784956 

2022 12/27 20:56
老師,當初打的3萬沒有開發票,只是付了3萬,今年結算了,退回多余的錢才開的發票

小鎖老師 

2022 12/27 20:57
那你就這樣? 借 銀行存款? 26794? 應交稅費 應交增值稅? 3206? 貸?以前年度損益調整——管理費用 30000? ?

小鎖老師 

2022 12/27 20:58
? 借??以前年度損益調整——管理費用? 貸 未分配利潤
