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老師,請問我跨年開了紅字發票,之前的已經做賬,報稅了,怎么做紅字發票的分錄呀



您好,借:應收賬款負數,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數貸:主營業務收入負數
2022 12/29 14:28

84784994 

2022 12/29 14:33
好的,謝謝,知道了,如果這一個月沒有收入,就光是負數收入了

易 老師 

2022 12/29 14:38
是的沒錯, 是這樣的

老師,請問我跨年開了紅字發票,之前的已經做賬,報稅了,怎么做紅字發票的分錄呀
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