問題已解決
老師,10月份開出去的發票,老板說當月銷售出去的,進項都開進來了,(因為我們這個產品進項都是噸,銷項是支,同樣的型號,不同規格每噸數量不同。開進來的票都是只寫到型號,沒寫規格所以會先給老板確認是否都開進來了)所以當時直接結算了成本。這個月老板突然給我了一張發票,說是10月開出去的銷項,廠家有一部分進項現在才開出來,現在怎么處理。要反結帳更正嗎?



同學你好
對的
要反結賬更正
2022 12/29 16:10

84784974 

2022 12/29 16:16
老師,那更正完我11月份的余額表和憑證匯總表也要重新打出來裝訂嗎?

樸老師 

2022 12/29 16:20
同學你好
對的
都要的哦
