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老師,我想問個問題,就是我們比如說七八九十十一月份都有開進來進貨發票,我們十二月確認的收入,那我可以把這幾個月開進來的發票統一在十二月有收入的時候,同時結轉掉這個成本嗎?老師,我想問個問題,就是我們比如說七八九十十一月份都有開進來進貨發票,我們十二月確認的收入,那我可以把這幾個月開進來的發票統一在十二月有收入的時候,同時結轉掉這個成本嗎?我們是零庫存,必須要用庫存商品過渡嗎?



您好
可以把這幾個月開進來的發票統一在十二月有收入的時候,同時結轉掉這個成本
必須要用庫存商品過渡下
2023 01/01 20:41

84785021 

2023 01/01 20:42
那庫存商品我什么時候做這個分錄呢?要?什么時候?

bamboo老師 

2023 01/01 20:43
收到貨物當月就應該入賬的
借:庫存商品
貸:應付賬款等
當月沒有做的話 可以并在12月一起做

84785021 

2023 01/01 21:01
可以并到十二月份,是吧?但是就是說要用庫存商品這個科目過渡對吧?

bamboo老師 

2023 01/01 21:02
可以并到十二月份,是的??要用庫存商品這個科目過渡對的

84785021 

2023 01/01 21:04
我明白你的意思了,你是說,不管是不是零庫存,就是必須要有庫存商品這個科目過渡到主營業務成本是嗎?

bamboo老師 

2023 01/01 21:04
如果是出售商品的業務 是的?要有庫存商品這個科目過渡到主營業務成本

84785021 

2023 01/01 21:08
就是說得有庫存商品過渡是這個意思嗎

bamboo老師 

2023 01/01 21:08
得有庫存商品過渡 是的?

84785021 

2023 01/01 21:14
就是說,只要有發票進貨發票開進來了,我當時就做借庫存商品貸應付賬款對吧,等后面有收入了,我就可以借主營業務成本貸庫存商品了,分錄是這樣子的吧?

bamboo老師 

2023 01/01 21:15
是的 這樣理解正確的

84785021 

2023 01/01 21:16
也就是說,我不能落下庫存商品這個科目是嗎?

bamboo老師 

2023 01/01 21:16
對的 不應該略過庫存商品這個科目

84785021 

2023 01/01 21:17
就是說不管是不是零庫存,都不能落下庫存商品這個科目過渡到主營業務成本對嗎?

bamboo老師 

2023 01/01 21:18
您都有購貨發票了怎么還是零庫存??

84785021 

2023 01/01 21:19
問題是我們當時從供應商那里直接拉到我們的客戶那里去了,都沒有放在我們倉庫呀?

bamboo老師 

2023 01/01 21:21
每次都是買多少就直接發貨到客戶那多少嗎

84785021 

2023 01/01 21:31
是的,就拉回來翻包一下就拉走了

bamboo老師 

2023 01/01 21:40
那不是還拉回去了嗎 那也可以拉回去的時候計入庫存商品
