問題已解決
自己是銷售方,跨年發票應作廢未作廢,12月需要入賬么,還是等1月跟紅沖的一起入賬



同學您好, 這 是要的票應作廢未作廢,12月需要入賬
2023 01/02 15:24

84784950 

2023 01/02 15:31
那12月和1月申報按正常操作么,有沒有什么其他要填和注意的

易 老師 

2023 01/02 15:35
需要開具紅字增值稅專用發票的情況可以歸納為三種:
(1)購買方認證相符后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形,但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓需要開具紅字發票的;
(2)購買方取得專用發票未用于申報抵扣,但發票聯或抵扣聯無法退回的;
(3)銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的.
其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.

84784950 

2023 01/02 15:37
紅字發票,我已經開出來了,12月正常入賬,1月負數入賬調整以前年度損益,申報正常申報。是這樣吧

易 老師 

2023 01/02 15:39
學員您好,是的,對的
