問題已解決
老師我咨詢一下,比如我的2022年異地項目簽得合同造價是10萬(不含稅),情況一:我2022年12月開出了5萬的發票,2022年12月收到成本發票4萬,我預交企業所得稅就按照5-4=1 ,1萬乘以千分之2去預交企業所得稅。情況二:2022年12月開出發票5萬,支出成本費用4萬,對方還沒有給我開成本票但是在今年匯算清繳之前會給我開出來,我預交的時候可以按照5-4=1,1萬乘以千分之2預交嗎?



你好;? ? ?預交企業所得稅是按合同的 千分之二預交的 ;? 到時有成本發票 可以減去來計算的??
2023 01/05 15:15

84784960 

2023 01/05 15:17
老師預交也是按照收入減去費用后的利潤預交,還是只按照收入預交

meizi老師 

2023 01/05 15:24
?你好;? 企業所得稅是按照? ?利潤總額 (減去成本后的金額? )來計算的??

84784960 

2023 01/05 15:32
老師你看一下我上面的情況二可以那么操作嗎?

meizi老師 

2023 01/05 15:37
你好;? 你這個可以按照減去4萬 來計算所得稅的; 可以的??

84784960 

2023 01/05 15:41
老師那23年1月開出了發票3萬,收到2萬的成本發票、可以連著去年12月的一起預交嗎?

meizi老師 

2023 01/05 15:46
你好;? ?可以的;? 到時可以稅前扣除的; 先22年暫估做成本??

84784960 

2023 01/05 15:54
老師意思我開票開的是23年和收到的成本票也是23年開的,我把收入和成本暫估就可以去兩筆收入費用一起預交了。

meizi老師 

2023 01/05 15:59
你好1;? ? 是的;? 到時 可以減去成本費用 來預交所得稅的?

84784960 

2023 01/05 16:08
老師在匯算清繳之前我們收到的22年的業務發票都可以在稅前扣除蠻,即使開票日期在23年

meizi老師 

2023 01/05 16:13
?你好;? 是的; 可以的;? 23年5月底之前的 發票 收到了 都可以稅前扣除的??
