問題已解決
請教一下老師,利潤表中無營業收入,有營業成本,出現這個情況該如何處理?



你好,那你這個營業成本是提前做了是嗎?需要修改的,這個是幾月份的,能反結賬修改的,最好反結賬修改。
2023 01/06 15:15

84785025 

2023 01/06 15:16
是2022年1月份的,那反結賬修改,是不是申報表也得改?

郭老師 

2023 01/06 15:18
你好,那你別修改了,直接在這個月調整吧。

84785025 

2023 01/06 15:30
那我在12月份當中如何調整呢?運輸費是在2021年預付的,在2022年1月份收到了發票,我當時沖的預付款,分錄是 借:主營業務成本-運輸費 貸:預付賬款

郭老師 

2023 01/06 15:33
好那你在2021年的時候想抵扣所得稅嗎?抵扣了所得稅沒有?如果沒有的話,就做到2022年就行了
主營是運輸的,借勞務成本,貸銀行存款或者是預付賬款。

84785025 

2023 01/06 15:39
我們是貿易行業,只是產生運輸費,2021年付款的時候做的預付款,2022年1月份收到的成本票,然后2022年一直沒有業務,造成了12月份利潤表上有營業成本,無營業收入

郭老師 

2023 01/06 15:41
你現在還能反結賬修改嗎?能的話就修改,不能的話就這樣自己決定就可以了。

84785025 

2023 01/06 15:44
可以反結賬修改,要怎么修改呢?還有就是匯算清繳的申報表是不是也要修改?

郭老師 

2023 01/06 15:45
你好,如果是購買貨物的,做到庫存商品。

郭老師 

2023 01/06 15:45
或是銷售貨物的銷售費用里面,你看一下這個是什么業務發生。

84785025 

2023 01/06 15:48
這個是運輸費呢

郭老師 

2023 01/06 15:50
你好,購買貨物的做到材料成本里面,銷售貨物的做到銷售費用里面,這個理解嗎?如果不理解的話,哪里不理解啊,我也不知道你這是購買貨還是什么的,你不是商貿嗎?不是運輸的不是。

84785025 

2023 01/06 15:59
應該是說購買貨款產生的運輸費,那我修改的分錄應該是怎樣的?原分錄是 借:主營業務成本-運輸費 貸:預付賬款

郭老師 

2023 01/06 16:01
借庫存商品,貸預付
和你的產品一塊做,這個金額是運輸費的加上貨物的。

84785025 

2023 01/06 16:07
十分感謝老師的耐心解答

郭老師 

2023 01/06 16:09
不用客氣,工作愉快。
