問題已解決
事業單位,財政撥款支付工程款20萬,入在建工程的賬務處理



借:在建工程20
貸:財政撥款收入20
2023 01/07 14:54

84784963 

2023 01/07 15:11
現在已經做了借:業務活動費用 貸:財政撥款收入 借:行政支出 貸:財政撥款預算收入,還想做下在建工程的分錄,是要怎么做呢

家權老師 

2023 01/07 15:12
沒法再做在建工程的分錄了,要么就只有把業務活動費用轉入在建工程

84784963 

2023 01/07 15:15
業務活動費用是機制憑證生成的,不能修改,如果不改的話,那以后我要把這個工程轉成固定資產,要怎么做分錄

家權老師 

2023 01/07 15:16
現在只有把業務活動費用轉入在建工程

84784963 

2023 01/07 15:23
那轉入以后就是借:在建工程 貸 財政撥款收入 借:行政支出 貸:財政撥款預算收入,那以后轉成固定資產的話,分錄是這樣寫嗎:借:固定資產 貸:在建工程?

家權老師 

2023 01/07 15:24
是的,就是那樣做的呀

84784963 

2023 01/07 15:36
那老師,如果是財政直接支付購買固定資產,已經做了借:業務活動費用 貸:財政撥款收入 借:行政支出 貸:財政撥款預算收入,還能再做借:固定資產 貸:累計盈余-專用基金購置資產嗎?

家權老師 

2023 01/07 15:37
只有按你說的那樣調賬了呀

84784963 

2023 01/07 15:41
那如果不這樣調賬的話,能不能把業務活動費用科目換成固定資產科目???

家權老師 

2023 01/07 15:42
不可以的哈,那個科目不能少的

84784963 

2023 01/07 15:52
那老師,我調賬用的固定資產和累計盈余-專用基金購置資產科目是對的,好多科目都換掉了,找不到以前用過的

家權老師 

2023 01/07 15:54
是的,你的調賬方式是對的
