問題已解決
老師,我們公司2021年開具的不征稅發票,賬上做的建筑服務預收款,這種情況我們現在應該怎樣處理啊



現在完工了嗎?完工了的話,你可以紅沖發票,然后再給他開帶稅率的。
2023 01/08 11:51

84785012 

2023 01/08 12:09
完工了,不知道有沒有辦結算

84785012 

2023 01/08 12:10
問題是當時開了480萬不征稅發票,現在還有240萬沒有開給甲方了,這個怎么沖啊

郭老師 

2023 01/08 12:39
開負數480的就可以的
你開了貸稅率的發票多少

84785012 

2023 01/08 12:42
問題是當時開480萬按2個點預繳的增值稅

84785012 

2023 01/08 12:45
合同是3000萬,已經開了2520萬(含480萬不征稅發票,480萬稅款按2個點預繳的增值稅,現在還剩520萬沒有開了

郭老師 

2023 01/08 12:52
開負數480
然后開籃子480
籃子520
異地工程的
預繳的稅款可以回來抵扣的

84785012 

2023 01/08 13:16
是開不征稅負數發票嗎

郭老師 

2023 01/08 13:18
?對的,是的,是這么做的

84785012 

2023 01/08 13:25
然后再開正數紅字發票480萬

84785012 

2023 01/08 13:27
老師,那當時開不征稅發票預繳的稅款,下月在電子稅務局申報時稅款怎么填???

84785012 

2023 01/08 13:28
是開480萬正數籃子發票

郭老師 

2023 01/08 13:30
銀行以當時480萬的藍色發票,當時怎么申報的?不征稅的發票當時怎么申報的?開了不征稅的應該是不申報的。

郭老師 

2023 01/08 13:30
之前藍色發票怎么申報的,他負數發票怎么申報?

84785012 

2023 01/08 13:36
當時不征稅發票,他填在未開票收入里面,按按2個點的增值稅倒推的銷售收入,稅款交了

郭老師 

2023 01/08 13:39
那就現在未開具發票一欄填寫負數。

郭老師 

2023 01/08 13:39
然后在開具的發票一欄填寫正數。

84785012 

2023 01/08 13:44
那當時按不征稅發票金額預繳的2個點的增值稅怎樣填呢?

郭老師 

2023 01/08 13:47
你當時沒有填寫嗎?你現在填寫的話應該是異常,你保存不了的,在附表四本期發生額實際抵扣金額,然后主表28欄。
