問題已解決
11月開了張發票出去,對應的進項發票開進來稅號開錯導致抵扣不了 要交稅,那這張進項發票 我下月就不寫應交增值稅 進項稅額了吧



出現這種情況,通常都需要重新開具發票。如果你用的是正規的發票,那就需要請求發票對方重新開具正確發票,并及時更換中央統一發票代碼,以實現發票正確抵扣。如果你用的是收據,收據不可以用來抵扣應交增值稅,只能讓你交稅,收據作為憑證存檔。
拓展知識:應交稅款的發票是指根據稅法規定,收貨方應向供貨方開具的,用于證明應向稅務機關交納稅款的發票,其中包括臺賬發票、購銷發票和委托代開發票等,這類發票必須遵守稅務機關規定的開票要求,具有正規性和準確性,才能保證實現全額抵扣。
2023 01/10 20:33
