問題已解決
老師好,年底做賬有什么問題是需要注意的?望提醒一下



年終結賬的時候是先計提所得稅費用,然后結轉損益,在把本年利潤結轉到未分配利潤,在計提法定盈余公積,最后再把利潤分配_盈余公積轉到利潤分配未分配利潤,順序
2023 01/12 11:49

84784962 

2023 01/12 16:26
嗯嗯謝謝老師,還有是不是應付賬款超過幾年掛賬上會轉為營業外收入嗎?那我們一直暫估入庫,發票到了再紅沖再入庫存,那這樣應付賬款一直都有,有影響嗎?

家權老師 

2023 01/12 16:31
這個應付賬款不能虛估呀
