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問題已解決

請問借:上月做的應交稅費/減免稅款280 貸:管理費用 280,這個月要抵扣這280元,請問要把這280元要做什么分錄嗎?要是不做分錄那么科目余額表明細賬應交稅費-應交增值稅(減免稅額)是不是一直有個余額在呢

84785008| 提問時間:2023 01/12 13:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費、應交增值稅減免稅款、 借管理費用負數(shù) 借應交稅費用交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費、應交增值稅減免稅款
2023 01/12 13:18
84785008
2023 01/12 13:41
那么借:應交稅費-應交增值稅(轉出末交增值稅)的借方會一直掛個280嗎
郭老師
2023 01/12 13:42
你好,你抵扣了嗎?你抵扣了的話,你需要結轉增值稅嗎?你平時結轉增值稅的時候不做賬務處理
84785008
2023 01/12 15:21
這個月抵扣了的
84785008
2023 01/12 15:21
你的意思是抵扣時不需要做賬務處理對不
郭老師
2023 01/12 15:23
你好,我上面給你寫了,第一個是減免的,第二個是結轉的,全部都寫了。
郭老師
2023 01/12 15:23
借應交稅費、應交增值稅減免稅款、 借管理費用負數(shù) 借應交稅費用交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費、應交增值稅減免稅款
郭老師
2023 01/12 15:23
然后肖像在進項結轉到轉出未交增值稅里面會做平的,可以試一下的。
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