問題已解決
老師,應收賬款應收58600,客戶只給轉58000,那600應該怎么平賬呢



平賬應當遵循企業定義的平賬憑證,根據實際情況記賬,將應收賬款改為58000,對應應付賬款中存在600負值,根據憑證類別創建應收折讓憑證,與預付款中存在600正值之收款核銷,完成平賬。拓展知識:財務平賬是把會計處理到但未完成的臨時賬目完成處理,并及時錄入憑證的過程,以建立正確的賬務檔案為最終目的。平賬應當遵循企業財務管理政策規定的平賬憑證,分清款項的屬性,考慮到不同的會計核算,進行憑證的選擇和編制,平賬及時應將臨時賬目完成處理,以確保準確完整的賬務檔案。
2023 01/12 17:10
