問題已解決
11月份的時候收到1月份的減半附加稅退稅,如何做分錄入帳,之前1月份的時候計提是全額計提的



借銀行
貸應(yīng)交稅費附加稅
借應(yīng)交稅費附加稅
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整,
貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳的時候調(diào)增就可以的
2023 01/13 21:19

84785008 

2023 01/13 21:22
是同一年度,還沒有跨年的

郭老師 

2023 01/13 21:23
借銀行存款,
貸應(yīng)交稅費附加稅
借應(yīng)交稅費附加稅
借稅金及附加負數(shù)。這個是當年的

84785008 

2023 01/13 21:23
不是用以前年度損益調(diào)整吧?

84785008 

2023 01/13 21:25
因為是11月份收到的,不需要做結(jié)未分配利潤這個分錄的吧,到12月底再做的是不是?

84785008 

2023 01/13 21:26
我是按照你寫的做,但是我在網(wǎng)上查詢又要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的,不太明白,所以請假下老師

郭老師 

2023 01/13 21:28
你好,當年的不用以前年度損益調(diào)整,也不用利潤分配未分配利潤,
是跨年的,用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤,
小企業(yè)會計準則選擇利潤分配未分配利潤

84785008 

2023 01/13 21:33
好的,謝謝,但是我這樣沖銷了,由于當月銷售額不高,退回的高于計提的附征稅,損益表的附征稅成了負數(shù),這樣有沒有影響

郭老師 

2023 01/13 21:35
只要你能申報了就可以的,沒有關(guān)系。

84785008 

2023 01/14 11:04
老師,收到退回減半稅金,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅金,這個是填借方負數(shù),還是貸方正數(shù)的?

郭老師 

2023 01/14 11:08
籃子的都是正數(shù)的

84785008 

2023 01/14 13:14
老師你好,現(xiàn)在計提的所得稅比企業(yè)所得稅報表自動生成的稅金少了0.01元,如何處理?是修改我的計提數(shù)嗎?

郭老師 

2023 01/14 13:34
對的,是的,修改你賬上的數(shù)據(jù)
