問題已解決
暫估入庫的話,是不是暫估的金額一定要跟后期到的發票一致啊?



可以不一致的
后期匯算清繳再調整,多暫估了的調增
少暫估了的再調減
2023 01/16 08:00

84785013 

2023 01/16 08:03
好的,這樣,暫估入庫的摘要欄怎么寫?

郭老師 

2023 01/16 08:05
暫估某某是業務
或者發生xx業務

84785013 

2023 01/16 08:07
好的,現在的情況是:有個項目竣工驗收了,但是還有一部分發票沒有開給業主,那后期給業主開票的話,我們要求項目上提供進項發票,這樣情況下是不是有在12月的憑證里面暫估材料入庫啊?

郭老師 

2023 01/16 08:11
可以的,可以這么做的。

84785013 

2023 01/16 08:27
不這么做,還有什么辦法嗎?

郭老師 

2023 01/16 08:29
不暫估
然后匯算清繳之前收到了發票,再用以前年度損益調整,直接做匯算的時候再調減
