問題已解決
我開具了電子普通發票,需要紅沖,但是我誤操作為了紙質發票紅沖,發現錯了后又點了作廢的紅沖紙質發票,如果繼續紅沖電子的那張,這樣的話稅盤就顯示我們本月的電子普通發票是9999.99+(負數)-9999.99=0 紙質發票是-9999.99元?



登錄稅務機關的居民申報系統,可以很快的進行發票的紅沖操作,但是在做紅沖時要清楚地知道是紅沖電子發票還是紙質發票。 如果你的情況來看,由于發票類型不同,導致增值稅稅盤顯示錯誤,那么很可能是因為紅沖的發票類型不一致所致:電子發票紅沖之后,增值稅稅盤上就會出現-9999.99元,紙質發票紅沖之后,稅盤上就會出現9999.99元,這樣一起算下來,就會得到0的結果。所以在紅沖發票時,一定要注意發票類型,以免出現類似問題。
另外,為了避免發票紅沖類型出錯,有幾點需要注意:1.正確使用正確的發票類型,及時開具正確的發票,避免出錯;2.開具發票時,盡量避免使用不了解的稅務軟件,并詳細核對軟件操作步驟;3.在開具發票時與稅務機關進行約定,以便正確確認發票類型;4.發票紅沖前,應全面了解發票的詳細內容,重視發票的核銷工作,以避免出現紅沖出現錯誤的情況。
2023 01/16 21:46
