問題已解決
老師我們生產領用多種材料!來發票和領用數量不一致!我們做賬應該按照發票數量對不?那么不一致怎么辦



當發票和領用數量不一致時,會產生材料計價的誤差。因此,在進行會計核算時,應根據實際領用情況,而不是發票數量來進行計算。首先,應核實發票數量,是與實際領用數量一致,還是存在差異。如果有差異,可考慮是不是有缺頁、缺材料、計算錯誤等問題。其次,可根據實際領用數量重新計算材料價值,以此來避免計價的誤差。最后,應根據具體情況及時向采購部門申請補差價。
此外,在辦理發票等業務時,以及在執行帳務處理等事項時,均應嚴格按照財務規定,如實核算。而企業應建立材料領用登記制度,將領用材料及數量及時記錄,有效避免計價誤差,保證財務管理更加安全有效。
2023 01/20 11:43
