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老師,2021年計提了一部分費用,當時分錄是這么做的,借管理費用、貸其他應付款-預提費用,2022年5月以前收到發票和付款后這么做的賬,借其他應付款-預提費用、貸銀行存款。現在有一部分發票沒回,相當于2021年費用多計提了,其他應付款-預提費用科目有貸方余額。那么匯算清繳補繳所得稅后怎么做賬,剩下的預提費用怎么處理?

84784994| 提問時間:2023 01/23 12:07
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
在進行匯算清繳時,要根據實際情況確定補繳和退繳的稅金金額,其中應稅收入大于可扣稅損失的部分以及累計稅前利潤大于累計應納稅所得額的部分需要補繳稅款,而對于可扣稅損失大于應稅收入和累計應納稅所得額大于累計稅前利潤的部分則需要退繳稅款。 接下來,處理剩下的預提費用,可以通過計入本期稅前損益的辦法來攤銷剩余的預提費用,當本期利潤大于預提費用時,預提費用可以在本期利潤中一次性攤銷;而當本期利潤不足以攤銷時,則可以在多個期間攤銷,將其分攤到多次收入中,直至攤銷完。 拓展知識:預提費用的攤銷可以采用“兩筆法”,即借預提費用科目和貸本期損益結轉科目,把預提費用攤銷入本期損益中,以及采用“對沖法”,借預提費用科目和貸原費用科目,把預提費用攤銷入原費用中。
2023 01/23 12:20
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