問題已解決
請問跨年銷項沖紅會計分錄怎么做?這個沒有認證,是否跟跨月沖紅一樣?



跨年銷項沖紅會計分錄與跨月沖紅是一樣的,只是時間范圍不同而已。
跨年沖紅時,應當首先著眼于原始發票,確認原發票是否跨年(具體多少天以及發票日期),如果是跨年,應當先開具跨年發票,并根據跨年發票的稅率和金額進行計算;之后,才進行沖紅會計分錄的處理。
具體的跨年沖紅會計分錄為:應付賬款XX(分錄一),借:貸銷售稅額XX(分錄二);貸:借銷項稅額XX(分錄三);應付賬款XX(分錄四)。
最后,還需要開具調整發票,把原發票的稅額和發票金額調整為0。
進行跨年沖紅時,有可能會出現稅額的跨年轉移問題,這需要先確認稅額跨年的處理方式,再進行沖紅會計分錄的處理。此外,還需要關注當地的稅務部門的規定,以防止出現不合規的行為。
2023 01/24 15:51
