問題已解決
現在做去年7月份的賬,做6月賬的時候沒有發票,就把賬做成暫估,做7月賬,先紅沖,再重按實際做賬,(為什么不直接到6月去修改呢)



答:這是因為紅沖把所有的數據徹底抹除,但修改只是修改部分數據,這樣會影響到6月賬的完整性,而且還可能影響到今年的數據,所以不能采用這種方式來處理。比較好的方式是對之前的估計進行紅沖,然后重新根據實際發生情況重新做賬,這樣就可以保證賬務準確性。另外,還可以采用調節賬款的方式,即在本期入賬時,將去年估計做的賬款一起準確登記,這樣可以準確區分本期發生的賬款和去年估計做的賬款,避免影響本期的統計和分析。拓展知識:紅藍沖紅是指紅沖期間的發票,紅藍沖賬是指利潤表中的貸方發生額減少的補償性賬目,用以補償紅沖期間的發票,以保持賬務的完整性。
2023 01/27 18:08
