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一般納稅人,上個月買的專票,這個月紅沖了,然后又重新開的一模一樣的專票,增值稅怎樣申報?



一般納稅人若上個月買的專票紅沖了,這個月又重新開的一模一樣的專票,應該統一在本月申報增值稅,并且填寫在本月增值稅申報表中,具體填寫方法如下:
(1)本月增值稅申報表中銷售額應填寫重開發票的銷售額,按照實際情況確定。
(2)紅沖金額應按照實際紅沖金額填寫。
(3)本月開具專用發票(增值稅專用發票)和貨物運輸業增值稅專用發票的數量和金額,應按照重開發票的數量、金額填寫;
(4)本月開具普通發票(增值稅普通發票)數量和金額,應按照實際金額重新開具普通發票的數量和金額填寫。
拓展:納稅人在申報增值稅時,應該按照實際情況進行申報,并且核查發票的真實性,確保發票的準確性,并建立分類準確備案系統,在發票管理上嚴格限制,以防發票被挪用、盜用。
2023 01/28 13:22
