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老師::轉出未交增值稅,這個科目我有留底金額14.79,但是這個是餐飲發票,不可以抵扣,我當時做錯了,現在想要調整,怎么調整,會計分錄怎么做,這個是去年做錯的

84785040| 提問時間:2023 01/29 21:08
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
首先,你需要核實這個錯誤是否是你所引起的,并確認這個錯誤造成的影響。一般來說,轉出未交稅款要按照分錄編號1017和1003來處理,其中,1017為未交稅款,1003為應交稅款。此外,由于這是餐飲發票,無法抵扣,因此需要按照分錄編號1403和2221來處理,其中,1403為餐飲費用,2221為應交增值稅。因此,得出的會計分錄如下: 1. 借:未交稅款,貸:應交稅款,金額為14.79 2. 借:餐飲費用,貸:應交增值稅,金額為14.79 在作出調整之前,也需要對原始賬務作出核對,確保對財務報表的影響是較小的,且調整后的賬務能夠體現準確的會計情況。 拓展知識:在調整會計分錄時,有兩種方法可以實現,一種是金額調整,即保持期初和期末余額不變,只是調整歷史業務,而另一種方法是余額調整,即同一科目把期末余額改變后,再按歷史業務來調整。
2023 01/29 21:19
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