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內部控制的控制活動有哪些?



內部控制的控制活動包括內部審計、內控審核、內部控制程序以及內部控制系統等。
內部審計是一種獨立于企業經營機構的,以準確性、有效性、合理性和安全性為特征的企業財務活動的審核行為和審核結果。內控審核是指對內部控制環境的確認和評估,對內部控制實施的發現、改進和持續支持的審核行為。內部控制程序是企業內部控制管理的計劃、方法和程序,是實施內部控制的基本準則。內部控制系統是指企業按照其財務責任、財務報告等財務需要,按照規定的內部控制策略,精心組織起來的完整系統,以檢查和管理企業財務活動,以確保財務報告正確和及時。
拓展知識:企業內部控制的內涵可以概括為企業財務管理過程中的完整性、合理性和及時性,而且要符合企業的持續運營的需要和滿足企業的報告責任等。這也是內部控制中最重要的內容,對于企業的控制而言,它是一種全面、系統、有效的管理手段,它以審計、財務管理、績效管理為主要方面,進行全面評估,以確保企業達成經營目標。
2023 01/30 20:23
