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我的企業所得稅年度匯算清繳,繳納納稅調整的數怎么寫分錄?



企業所得稅年度匯算清繳需要繳納納稅調整的寫分錄如下:
1. 借:應交稅費(稅種) XXX
2. 貸:納稅調整(稅種) XXX
拓展知識:應交稅費在企業會計制度中是臨時賬戶,用于記錄企業向國家繳納的各種稅款,而納稅調整則是用以減免相應企業繳納的稅款的臨時賬戶,這些調整金額可以在幾個月內使用。
2023 02/05 09:39

我的企業所得稅年度匯算清繳,繳納納稅調整的數怎么寫分錄?
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