問題已解決
匯算清繳后審計報告和財務報告不一致,怎么調整



同學您好,要審計人員提供調整建議,可以根據(jù)建議調整的
2023 02/13 20:38

84785011 

2023 02/13 20:39
要調資產負債表和利潤表嗎

84785011 

2023 02/13 20:39
已經(jīng)結賬了怎么調

易 老師 

2023 02/13 20:45
你好,可以的, 沒問題

易 老師 

2023 02/13 20:46
反結賬后可以再調整的

84785011 

2023 02/13 20:54
如果不做反結賬,要怎么調整?

易 老師 

2023 02/13 21:02
通過以前年度損益調整

84785011 

2023 02/13 21:03
要不要調利潤表

84785011 

2023 02/13 21:03
調整利潤表約什么科目?還是直接調

84785011 

2023 02/13 21:05
詳細的講一下怎么做分錄

易 老師 

2023 02/13 21:07
少計成本或費用的借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用

84785011 

2023 02/13 21:17
如果是往來科目怎么辦

易 老師 

2023 02/13 21:19
一樣通常就在相關科目這個分錄上
