問題已解決
老師,去年12月因為沒取得發票,我暫估了六十多萬成本,2023年1月收到發票,怎么做分錄呢?



您好,沖銷暫估,再按照發票入賬
2023 02/15 13:32

84784947 

2023 02/15 13:33
就是做一筆跟12月相反的分錄,然后1月再根據收到的發票入賬,是吧?

84784947 

2023 02/15 13:33
收到的發票時間都是去年的6-12月的,今年1月根據這個發票做正常分錄,可以嗎

東老師 

2023 02/15 13:34
對,沒錯,就是這么做的。
