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老師這種要不要開票



出口服務是需要開票的; 需要的??
2023 02/28 13:41

84785029 

2023 02/28 14:06
這個是是不收匯的樣品,怎么入賬

meizi老師 

2023 02/28 14:12
你好;? ?借應收賬款貸主營業務收入 ; 應交稅費-應交增值稅??

84785029 

2023 02/28 14:12
樣品價值按照企業生產成本計入當期經營費用或銷售費用。
借:銷售費用
貸:庫存商品-出口樣品成本
借:主營業務成本
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
是這樣做的嗎

84785029 

2023 02/28 14:13
銷售費用的金額是我開票的金額嗎

meizi老師 

2023 02/28 14:16
你好;? 銷售費用是含稅金額 ; 是的;? 但是你這樣做 不合理哈 ; 要做收入 報稅結轉成本的??

84785029 

2023 02/28 14:17
老師那完整的分錄是怎么樣的呢

meizi老師 

2023 02/28 14:18
你好???借應收賬款貸主營業務收入 ; 應交稅費-應交增值稅? ? ?借銷售費用貸應收賬款 ; 借主營業務成本貸庫存商品? ?

84785029 

2023 02/28 14:26
謝謝老師 借:主營業務成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 申報的時候這個還是要做的吧

meizi老師 

2023 02/28 14:30
你好1;? ?是的;這部分轉出是的? ?

84785029 

2023 02/28 14:46
這個按這樣做可以免稅嗎 出口但未計入外銷銷售收入的樣品、展品,免征增值稅

meizi老師 

2023 02/28 14:50
你好1;? ??企業樣品出口不能收匯適用免征增值稅 (《國家稅務總局關于《出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法》有關問題的公告》(國家稅務總局公告2013年第12號)附件11的填表說明:“出口但未計入外銷銷售收入的樣品、展品,免征增值稅。?)

84785029 

2023 02/28 14:55
嗯嗯 就是這個我的意思不是不能計入收入,那按 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借銷售費用 貸應收賬款 ; 借主營業務成本 貸庫存商品 這個分錄跟這個免稅會不會沖突,是想問這個

meizi老師 

2023 02/28 15:00
你好1;? ?做收入; 只是免稅的;? 不體現增值稅的??

84785029 

2023 02/28 15:09
出口但未計入外銷銷售收入的樣品、展品,免征增值稅。 那分錄里不是有體現計入收入

meizi老師 

2023 02/28 15:15
你好1;? ? 是的? ;稅費不體現哈 ;? ? ???借應收賬款 貸主營業務收入? 借銷售費用 貸應收賬款 ; 借主營業務成本 貸庫存商品

84785029 

2023 02/28 15:21
那這樣還能申報免稅嗎

meizi老師 

2023 02/28 15:27
你好; 可以申請免稅的; 可以的??
