問題已解決
老師您好,有些單位,進項稅有加計遞減項,這加計怎么賬務處理,遞減賬務如何處理?



項稅額加計抵減賬務處理:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額加計抵減額),貸:其他收益
2023 03/02 09:40

84785019 

2023 03/02 10:01
好的,謝謝,

小寶老師 

2023 03/02 10:02
客氣,客氣,期待您的五星好評

84785019 

2023 03/02 10:03
老師,我還想問一個,固定資產,車子吧,出售后,那個之前抵扣的進項稅要調出來嗎?賬務如何處理啊

小寶老師 

2023 03/02 10:14
用的不用的,不用調出來。

小寶老師 

2023 03/02 10:14
不好意思,那個字打錯了,是不用的。
