問題已解決
老師 我們收到一份發票型號填寫錯誤,但是上月已經抵扣了,然后我們就填寫了紅字信息表并上傳,讓對方開具了負數發票,這樣填寫增值稅申報表的時候應該把金額填在哪一欄呢?



你好,附表二開具的紅字信息表一欄里面。
2023 03/02 15:20

84784958 

2023 03/02 15:26
是第20欄這里嗎?

郭老師 

2023 03/02 15:28
對的,是的,是這么做的。

84784958 

2023 03/02 15:41
金額是填寫負數嗎老師?

郭老師 

2023 03/02 15:48
你好,你填寫復數看一下能填寫了嗎?這里應該是填寫正數。

84784958 

2023 03/02 15:49
能填負數

郭老師 

2023 03/02 15:52
可是這里不填寫負數的,填寫正數,需要進項轉出,需要交稅的。

郭老師 

2023 03/02 15:52
你填寫了應該是保存不了,可以試一下的。

84784958 

2023 03/02 16:50
是提示不能填寫負數 知道了 謝謝老師

郭老師 

2023 03/02 16:51
不用客氣,工作愉快。
