問題已解決
當月開出的項目發票,當月必須結轉成本嗎?比如A項目開了100萬,但是當月沒有進項發票抵進來,那當月 怎么結轉成本呢?可以暫估一個比例,然后結轉掉嗎?



你好,這個不一定的,你得看下你確認了收入嗎?確認了收入才能結轉成本。
你這個是建筑項目嗎?如果你是根據開發票來來確認收入,那需要結轉成本,可以暫估的。
2023 03/08 08:22

84785033 

2023 03/08 08:30
是建筑項目,我們是根據開具的發票來確認收入的,不是根據完工百分比法做賬的。我們是總包方,很多項目都是采取的聯營模式。工程款沒到款之前,進項發票都不讓掛 賬。這就導致有時候發票開了,但是成本票還沒有。我們現在的做法是按95%暫估成本,然后再把暫估數結轉掉。

郭老師 

2023 03/08 08:33
可以的,可以這么做。

84785033 

2023 03/08 08:39
但會存在以下問題啊。比如收入是100萬。暫估了95萬成本。下個月實際開的發票成本才90萬。那沖了95萬暫估,工程施工這個科目就會存在貸方余額5萬。

郭老師 

2023 03/08 08:41
不會的,借應付賬款
貸工程施工95萬,
借主營業務成本-95
l貸工程施工-95
借工程施工90萬
貸應付賬款
借主營業務成本
貸工程施工90萬哪里有余額?

84785033 

2023 03/08 08:46
意思是我這個月開了100萬發票結轉 了95萬成本。下個月如果實際成本才90萬,那我就要再做調整憑證,借:主營業務成本-95 貸 工程施工 -95 借:主營業務成本 90 貸:工程施工 90.這樣子就平掉了。是這樣子操作嗎

郭老師 

2023 03/08 08:47
你好,
暫估你沒有紅沖,你的工程施工現在就有余額,你紅沖的不對,不是。

郭老師 

2023 03/08 08:47
看我上面寫的寫完整了。

84785033 

2023 03/08 08:57
工程施工暫估紅沖我知道的。我只是沒寫出來。我們現在實際操作中,工程施工暫估有紅沖,但是成本結轉后面就不調整了。所以我說存在余額。我現在想明確的是,主營業務成本在當月沒有收入的時候,也是可以結轉 的是嗎?

郭老師 

2023 03/08 09:02
不可以的,成本沒有的情況下怎么可能結轉

84785033 

2023 03/08 09:13
那我這個月成本多結轉了5萬怎么辦?

郭老師 

2023 03/08 09:16
紅沖就是了,調整的沒有關系。

84785033 

2023 03/08 09:16
。明白了。謝謝

郭老師 

2023 03/08 09:17
不用客氣,工作愉快。
