問題已解決
12月我們計提420000,進行了暫估,2月取得的成本票成本票應該做賬的話貼到哪?



暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023 03/08 09:03

84784956 

2023 03/08 09:05
老師老師,我們是暫估公司項目的成本。

84784956 

2023 03/08 09:06
該寫哪個成本費用啊?

84784956 

2023 03/08 09:07
我們涉及到跨年

家權老師 

2023 03/08 09:08
跨年沖暫估就調整利潤分配

84784956 

2023 03/08 09:09
您把分錄在寫一下吧

家權老師 

2023 03/08 09:13
暫估入庫
借;工程施工-成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? 利潤分配-未分配利潤? 差額?
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
