問題已解決
2022年末,做的成本暫估,借主營業務成本,貸應付賬款-暫估,現在匯算前收到發票,如何沖回暫估成本?



同學你好
原分錄負數紅沖
2023 03/13 09:46

84785029 

2023 03/13 09:54
好的,只需要負數沖紅再入一筆實際成本吧,兩者一致的話匯算不需要調整吧

樸老師 

2023 03/13 09:57
同學你好
對的
這個不需要

84785029 

2023 03/13 09:57
要是匯算后,才來的發票,賬務和匯算又如何調整?

樸老師 

2023 03/13 10:01
那你做跨年調整的
用以前年度損益調整

84785029 

2023 03/13 11:13
好的,謝謝

樸老師 

2023 03/13 11:18
滿意請給五星好評,謝謝
