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問題已解決

借管理費用 2200 生產成本 3200 貸應付職工薪酬 5400.請問分錄這樣寫,生產成本是不是要換成制造費用?如果不換,生產成本可以直接結轉至主營業務成本嗎?

84785018| 提問時間:2023 03/22 16:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果這個是一線職工的可以的,你們單位是知道行業的嗎?如果是的話,應該需要結轉到庫存商品,庫存商品再結轉到主營業務成本。
2023 03/22 16:54
84785018
2023 03/23 10:49
哦哦,明白了。老師,去年銀行賬戶只有一個,今年1月新增加了一個銀行賬戶,并且新賬戶里有80元的余額。這個在易代賬系統里怎么處理呢?我嘗試著在科目期初里新增銀行的二級科目,但余額輸入不了。如果反結賬輸入了余額,財務報表又不平。
郭老師
2023 03/23 10:52
哦,你之前銀行存款沒有二級科目嗎?
84785018
2023 03/23 10:54
因為只有一家銀行,沒有設二級科目。
84785018
2023 03/23 10:55
我能這樣處理嗎?借其他應付款~股東 80 貸銀行存款~新開的戶 80
郭老師
2023 03/23 10:57
應該是可以增加的 再給它加進去試一下,但是它會提示你啊,之前所有的這個科目余額都會轉移到你增加的這個二級科目里面了,但是這個也沒有問題啊,這個是正常的。
84785018
2023 03/23 11:02
二級科目是可以增加的,關鍵是余額輸入不了
郭老師
2023 03/23 11:09
不用輸入余額,你做到今年不就行了,這個具體的是什么業務的。
郭老師
2023 03/23 11:09
如果不知道是誰的錢,你看下銀行回單,查不到的話,你就轉營業外收入,借銀行存款,貸營業外收入。
84785018
2023 03/23 11:25
感謝老師耐心回答,很詳細。
郭老師
2023 03/23 11:25
不用客氣,工作愉快
84785018
2023 03/23 14:10
老師,普票稅率開成3%了,因季度不滿30萬不用交稅,所以就沒有作廢重開,那我入賬怎么入呢,是借應收賬款~某某,貸主營業務收入嗎?(按免稅入賬)
郭老師
2023 03/23 14:12
你好,按照發票的金額稅額來做,不需要交稅的,再把應交稅費結轉到營業外收入里面去。
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