問題已解決
老師你好,現在2023所得稅匯算清繳,2022有幾個固定資產到了折舊年限了,我正好也把他們清理到營業外支出,這個我填105080怎么填,還調增嗎



你好 折舊沒有差異的調整??
2023 03/23 10:43

84785038 

2023 03/23 10:43
老師,什么意思

玲老師 

2023 03/23 10:46
沒有差異的,不需要調整。

84785038 

2023 03/23 11:13
老師,以前我一次性扣除過,這是第三年,正好清理了,我只需要把2022年調增今年的折舊額,以后就沒有了不用填了是吧

玲老師 

2023 03/23 11:21
。是的,這樣處理是對的。

84785038 

2023 03/23 11:35
老師,還填那個資產損失扣除表嗎

玲老師 

2023 03/23 11:43
這個申報損失了才。這個申報損失了,才填寫這個表,沒有不填。

84785038 

2023 03/23 11:50
老師,要是提前報廢處理了還是這樣做嗎,沒有計提完年限

84785038 

2023 03/23 11:59
老師,我計入營業外支出的還一次性扣除的填在匯算清繳的那個表里,和其他一塊,不體現在原值里是吧,因為報表里已經固定資產沒有這個數了,只要填好后邊調整本年的折舊就可以了是吧

玲老師 

2023 03/23 12:03
你好 是的 是這樣可以的?
