問題已解決
你好老師,其他應付款明細掛錯,應該怎么調整賬務?謝謝



同學您好,同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數表示的,藍字重做
2023 03/30 14:34

84785007 

2023 03/30 14:51
借:其他應付款-錯誤單位-正數 貸:其他應付款-正確單位-借方負數 這樣做對不對?

易 老師 

2023 03/30 14:57
同學您好,學員您好,是的,對的

84785007 

2023 03/30 15:13
知道了 謝謝您老師

易 老師 

2023 03/30 15:14
同學您好,不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結束提問并評價)
