問題已解決
已經抵扣的進項發票,現在對方把我們已經抵扣進項發票又給紅沖了,怎么報稅呢?需要認證紅沖發票的勾選嗎?



你好,進項發票被紅沖了,需要做進項稅額負數的申報。
紅沖發票,是不需要認證的
2023 04/04 12:56

84785017 

2023 04/04 12:57
在增值稅附表幾填寫呢?

鄒老師 

2023 04/04 12:57
你好,是在附表二的相應欄次?

已經抵扣的進項發票,現在對方把我們已經抵扣進項發票又給紅沖了,怎么報稅呢?需要認證紅沖發票的勾選嗎?
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