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老師紅沖后的負數發票和原發票怎么處理



同學您好,各自記賬就可以了
2023 04/05 15:26

易 老師 

2023 04/05 15:27
原 借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本,貸:庫存商品

易 老師 

2023 04/05 15:27
您好,借:應收賬款負數,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數貸:主營業務收入負數借:主營業務成本負數,貸:庫存商品負數

老師紅沖后的負數發票和原發票怎么處理
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