問題已解決
老師,您好,一般納稅人認證的進項大于銷項我怎么做分錄呀?



借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
2023 04/07 06:22

84784957 

2023 04/07 06:24
老師,銷項和進項的差計入應交稅費—轉出未交增值稅還是計入到應交稅費—未交增值稅呀?

東老師 

2023 04/07 06:25
兩種方式都可以的。

84784957 

2023 04/07 06:27
老師,我先把銷項和進項的差計入到應交稅費—轉出未交增值稅,然后又把應交稅費—轉出未交增值稅轉入到應交稅費—未交增值稅.代表留抵了,這樣可以嗎?

東老師 

2023 04/07 06:28
可以,沒問題,你這么做

東老師 

2023 04/07 06:28
也是沒問題的,可以的

84784957 

2023 04/07 06:36
好的謝謝

東老師 

2023 04/07 06:36
不客氣,幫忙給個五星好評
