問題已解決
我2023年1月份的成本發票,做到了2022年12月的賬里,跨年提前入賬了,現在已經扎帳了,匯算調整的時候才發現?,F在應該怎么處理、有分錄嗎?



你好,當時的賬務處理怎么做的?
2023 04/07 14:37

84784969 

2023 04/07 14:41
就是和平時的成本票一樣的入賬,借,主營業務成本,貸,應付賬款

郭老師 

2023 04/07 14:42
借應付賬款,貸以前年度損益調整。

郭老師 

2023 04/07 14:42
借以前年度損益調整,
貸利潤分配未分配利潤匯算清繳,納稅調整。

84784969 

2023 04/07 14:44
那這1月份的成本票據,我現在又從新做賬,做到今年的嗎

郭老師 

2023 04/07 14:46
是的,是的,是這么做的。
