問題已解決
老師好,請教下生產型出口企業,每月內銷大于外銷,無留底稅,幾乎每月都要交增值稅,購進物料直接出口的比生產加工后出口的多,應該怎樣進行申報好?



你好,生產性出口退稅退的就是進項稅額,
你沒留底稅額就是不能退,這個沒有辦法
2023 04/09 08:41

84785024 

2023 04/09 08:54
這樣的話,還要在出口退稅里面去申報嗎?還是就在增值稅報表里做免稅申報就行了?

暖暖老師 

2023 04/09 08:57
申報,只是沒有退稅罷了

84785024 

2023 04/09 09:27
開廠到現在近三年了一直沒申報,現在可以一起申報嗎?還要交其他的附加稅嗎?

84785024 

2023 04/09 09:28
可是之前月份已經在那個增值稅申報表里面填在了免稅欄了,需要更改報表到免抵退稅攔再進行申報嗎?

暖暖老師 

2023 04/09 09:56
你申報的事免抵退還是免稅?

84785024 

2023 04/09 17:13
以前一直申報的是在增值稅免稅欄,那后面要怎樣操作呢?

暖暖老師 

2023 04/09 17:39
也是免稅就可以不用申報退稅了
