問題已解決
請問下圖的如何賬務處理,謝謝



同學你好,采購客房用品
借:低值易耗品 -在庫 貸:應付賬款
領用時,借:低值易耗品-客房-在用 貸:低值易耗品 -在庫
攤銷 借:主營業成本 貸:低值易耗品-客房-在用
支付貨款 借:應付賬款貸:銀行存款
收到發票,借:低值易耗品 -在庫5486.73 應交稅費-應交增值稅-進項稅額713.27 貸:應付賬款6200
2023 04/09 18:54

84785019 

2023 04/09 19:30
老師,好像不對

84785019 

2023 04/09 19:30
在用多了,應付也多了

84785019 

2023 04/09 19:31
這個是按你的思路做的分錄。

Xia老師 

2023 04/09 19:32
同學你好,是收到發票不對嗎?
借:應付賬款5486.73應交稅費-應交增值稅-進項稅額713.27 貸:應付賬款6200

84785019 

2023 04/09 19:41
1月收到貨貸:應付貨款,2月份付款借:應付貨款,應付貨款已經平了。3月份收到發票又是貸:應付貨款

Xia老師 

2023 04/09 19:47
同學你好,那就是領用和采購的都是含稅的金額,把稅扣掉,應付賬款應該是對的

Xia老師 

2023 04/09 19:50
同學你好,沒收到發票之前都是暫估入賬的,收到發票才按照正確金額入賬,之前的暫估要沖回的。

84785019 

2023 04/09 20:05
但是領用了,怎么沖回,能不能做一下分錄呢。

Xia老師 

2023 04/09 20:10
同學你好
借:暫估低值易耗品 -在庫 貸:暫估應付賬款
領用時,借:低值易耗品-客房-在用 貸:低值易耗品 -在庫,月末一次調整在庫金額
收到發票:借:暫估低值易耗品 -在庫(紅字) 貸:暫估應付賬款(紅字)
借::低值易耗品 -在庫5486.73 應交稅費-應交增值稅-進項稅額713.27 貸:應付賬款6200

84785019 

2023 04/09 21:26
好像還是不對吧,領用后再庫金額減少了呀。

Xia老師 

2023 04/09 21:28
同學你好,是的啊,收到發票后,調整在庫,在用金額啊
