問題已解決
老師,針對這個工資表,我計提工資和發放工資的會計分錄如何做呢?謝謝



您好,1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2023 04/10 09:17

84785010 

2023 04/10 09:19
老師,能否吧金額替我填上,因為這里面涉及了請假,我不知道計提的時候要做扣除,還是不做扣除!

樸老師 

2023 04/10 09:21
同學你好請假的不計提
按照扣除后的金額計提

84785010 

2023 04/10 09:23
好的 明白了老師,謝謝

樸老師 

2023 04/10 09:27
同學你好
滿意請給五星好評,謝謝
