問題已解決
老師,如果做賬時將預收科目數據掛在應收科目下面報稅時,調表是不是就需要根據科目余額表的應收科目期末余額的正負號來調整呀,如果應收科目余額是貸方負數就寫在預收科目余額借方下面對吧



你好,對的,是的,你不用調整科目,直接重分類到資產負債表就可以了。
2023 04/11 10:33

84784975 

2023 04/11 10:34
不用調整科目重新分類到資產負債表就是把數據對應放在資產負債表的對應科目下對吧?

郭老師 

2023 04/11 10:37
對的,是的,是這么做的。
