問題已解決
老師好!我是想咨詢一下:上年估價商品現在收到發票,但是商品價格低于上年估價,現在賬上怎么處理?具體分錄咋做的,匯算還沒做。



你好,你的意思是發票沒到?
2023 04/12 09:25

84784982 

2023 04/12 09:27
發票收到了 跨年了

東老師 

2023 04/12 09:29
那你沒收到發票的時候,做賬了嗎?

84784982 

2023 04/12 09:31
價格低于上年估價

84784982 

2023 04/12 09:33
上年估價:借庫存貸應付,借成本,貸庫存。對嗎?

東老師 

2023 04/12 09:35
你的意思是不是說暫估成本暫估多了?

84784982 

2023 04/12 09:38
是的,現在分錄咋做?

東老師 

2023 04/12 09:41
把你們的差額,借應付賬款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤

84784982 

2023 04/12 09:58
收到發票做正常入庫,沖上年暫估,再做借應付(多估部分),貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配,對嗎老師?

東老師 

2023 04/12 09:58
對,沒錯的,是這么做的。

84784982 

2023 04/12 10:03
匯算時怎么操作?

東老師 

2023 04/12 10:03
會上清繳的時候,按照你這個實際到賬的金額填寫就可以。

84784982 

2023 04/12 10:12
老師:報表怎么處理?

東老師 

2023 04/12 10:12
報表需要調整報表的期初數。

84784982 

2023 04/12 10:29
老師:匯算還沒有做,財務報表還沒報,具體怎么調啊?以前沒碰到過,不知道怎么做了

東老師 

2023 04/12 10:45
需要調整你報表的期初數。
