問題已解決
2018年轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額1萬,增值稅申報(bào)表有申報(bào)轉(zhuǎn)出,記賬未記錄借成本費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額),這種需用補(bǔ)稅嗎?



你好,需要的,你的增值稅需要補(bǔ)。
2023 04/12 14:38

84784983 

2023 04/12 14:39
是不是應(yīng)該補(bǔ)企業(yè)所得稅呀?

郭老師 

2023 04/12 14:42
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要繳納的是企業(yè)所得稅,你的費(fèi)用增加了,影響你的企業(yè)所得。

84784983 

2023 04/12 14:46
需要補(bǔ)繳多少企業(yè)所得稅呀?

郭老師 

2023 04/12 14:50
你好,企業(yè)所得稅不需要補(bǔ)的,你沒有減少成本費(fèi)用。

郭老師 

2023 04/12 14:50
你這個是發(fā)票不合格還是怎么了?

84784983 

2023 04/12 15:00
發(fā)票失控了

郭老師 

2023 04/12 15:02
你好,所得稅需要調(diào)整的,需要納稅調(diào)整。

84784983 

2023 04/12 15:02
是不是納稅調(diào)減呀?

郭老師 

2023 04/12 15:05
調(diào)增,增加利潤,減少成本費(fèi)用。

郭老師 

2023 04/12 15:05
調(diào)增調(diào)減是針對利潤來的。
