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問題已解決

我們公司作為購買方,在當月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對方當月沒開紅字發票,現在我們申報增值稅報表顯示監控比對有紅字表要求填進項轉出,我們當月在申報表填了進項轉出的話,下個月對方給開了紅字發票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉出嗎?

84785010| 提問時間:2023 04/12 18:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不會的 開了負數發票不需要轉出了
2023 04/12 19:00
84785010
2023 04/12 19:02
那下個月收到負數發票,增值稅申報表系統中不會再出現負數發票監控比對吧?
郭老師
2023 04/12 19:04
對的,是的,它是根據紅字信息表來的。
84785010
2023 04/12 19:28
那會計分錄進項轉出是收到負數發票做,還是開出紅字信息表當月做呢
郭老師
2023 04/12 19:32
你好,開了紅字信息表的,當月需要進項轉出,次月申報。
84785010
2023 04/13 14:38
對方給我們開來的專票金額比付款金額大,但是對方不想紅沖作廢,我們怎么入賬申報呢
郭老師
2023 04/13 14:54
好,正常做賬,差額的那一部分你再進項轉出紅沖就可以了。
84785010
2023 04/13 14:58
按實際付款金額入帳,多出的進項稅額再對應做進項轉出是嗎?
郭老師
2023 04/13 15:12
對的,是的,是這么做的。
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