問題已解決
老師今年賬上體現了以前年度損益調整,在匯算清繳時需要咋報



同學你好
按照調整后的申報就可以了?
2023 04/14 09:58

84785021 

2023 04/14 10:04
意思是去年收入多記了,今年調整了以前年度損益 在申報年度所得稅時收入減了多做的嗎,,去年利潤表中的收入100 今年申報年度所得稅時收入按80入賬

樸老師 

2023 04/14 10:09
同學你好
按照調整后的來就可以

84785021 

2023 04/14 10:25
還有就是去年的車補沒有發票,今年匯算清繳需要調整嗎

樸老師 

2023 04/14 10:28
同學你好
對的
這個需要調整的

84785021 

2023 04/14 10:32
也是以前年度損益調整

84785021 

2023 04/14 10:32
如何調整了

84785021 

2023 04/14 10:33
調整了,去年的利潤表是不是也得在稅務局調整

樸老師 

2023 04/14 10:43
對的
按照調整后的申報

84785021 

2023 04/14 10:58
業務招待費調增了,需要做分錄嗎?

樸老師 

2023 04/14 11:03
同學你好
這個不用
匯算清繳直接調整就可以

84785021 

2023 04/14 11:03
好的,謝謝

84785021 

2023 04/14 11:04
那這個年度申報表中的利潤總額和利潤表中的數據不一致,

樸老師 

2023 04/14 11:13
按照調整后的申報

84785021 

2023 04/14 11:24
利潤表中的利潤總額是虧5600 申報年度所得稅年報時,利潤總額是虧5600+調增的400 需要調整嗎

樸老師 

2023 04/14 11:37
這個調增的可以彌補虧損

84785021 

2023 04/14 13:16
調整后。去年年底的所得稅申報表的利潤總額和今年匯算清繳所得稅利潤總額不一致,差就是調增的數。沒有影響吧!需要把去年的調整報嗎?

樸老師 

2023 04/14 13:26
對的
需要調整的哦

84785021 

2023 04/14 13:41
匯算清繳招待費調增利潤后,所得稅申報表和利潤表的利潤不一致,財務報表需要調整嗎 如果調整后沒有應繳稅,還是虧損

樸老師 

2023 04/14 13:52
同學你好
按照調整后的金額申報就可以

84785021 

2023 04/14 20:56
我1月份開了40萬的發票稅率是免稅,申報時直接跳到免稅那欄了,申報咋申報了,

樸老師 

2023 04/15 04:15
你發票是不是開錯稅率了
