問題已解決
上個(gè)月有沖紅 多繳了稅費(fèi) 這個(gè)月增值稅申報(bào)表要怎么填呀



您好,您是上月的報(bào)表申報(bào)錯(cuò)了嗎?
2023 04/17 16:42

84785017 

2023 04/17 16:43
對(duì)啊怎么搞現(xiàn)在

小寶老師 

2023 04/17 16:44
你好,首先賬面兒要進(jìn)行調(diào)整,其次您的增值稅申報(bào)表可以進(jìn)行更正。

84785017 

2023 04/17 16:52
上個(gè)月開出的銷售發(fā)票 這個(gè)月沖紅了 然后這個(gè)月增值稅要怎么申報(bào)

小寶老師 

2023 04/17 16:53
您好,本月開紅字的應(yīng)和本月正數(shù)相抵后,按照相加后的金額在本月申報(bào)。
